本期课程主要围绕高新技术企业认定和研发费用加计扣除等税收优惠政策遇到的重点问题进行讲解,解决享受税收优惠过程中“难点和痛点”问题,帮助企业建立健全研发税收优惠管理体系、实现“研发活动达标、研发费用达标和研发文档达标”三大目标,最大限度利用好用足研发税收优惠政策!
本课程以案例讲授方式,带您复盘当前“以数治税”下最新的税案祥情,有针对性讲解涉案企业财务数据暴雷的数据指标和比对方法,以业务流程为主线,帮助您提高税务健康的自查能力,预警重点风险和做好重点业务的整改方案,实现将企业整体税负与风险锁定在可接受的范围内税务管理目标。
本次课程立足电商企业,以电商企业如何规避税务风险为核心点进行讲解,解析在电商迅猛发展的当下,电商企业重点难点业务的财税如何处理、电商企业有哪些常见涉税风险及如何应对。
本课程结合真实案例,从税企争议产生的成因、税企争议的解决思路及技巧作为出发点,为纳税人在面临涉税争议时如何整理抗辩理由、争取更大利益出谋划策,帮助企业运用各种维权方法、实现“反败为胜”,助力企业股东实现“税后财富最大化”目标。
本次课程基于企业全生命周期、以具体业务流程为主线,重点以案例分析的形式、详细为您解读重点业务的会计处理、增值税处理和企业所得税处理差异,并结合《纳税调整项目明细表》(A105000)的填报、教会您常见税会差异的纳税调整技巧,最大限度降低税会差异带来的涉税风险,加强企业“业财税一体化”管理,帮助企业筑牢财务风险的防线。
本课程从大数据的视角、采用“项目分析为主,指标分析为辅”的税务风险排查思路,重点讲解通过对财务报表项目分析查找风险点,实现向财务报表要“节税”的新理念,帮助企业从容应对“金税四期”的机遇和挑战,实现将企业整体税负与风险锁定在可接受的范围内的目标。
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